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報道発表資料  2014年9月5日  総務局

平成25年度 東京都特別区普通会計決算の概要

1 総括

○平成25年度の特別区の決算規模は、前年度に比べて歳入は1.7%の増、歳出は1.1%の増となり、歳入、歳出ともに3年連続で増となった。

○決算収支では、実質収支が16.4%増の1,179億64百万円となり、昭和53年度以降36年連続して全団体黒字となった(表1)。

○財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、3.0ポイント減の82.8%となった(表2)。

○一方、将来にわたる財政負担は、地方債現在高及び債務負担行為翌年度以降支出予定額が減少し、積立金現在高が増加したことから、前年度より大幅に減少し、引き続きマイナスの値となった。(表3)。

○特別区の平成25年度の財政状況は、特別区税をはじめとする経常一般財源等の増加により、経常収支比率が全団体において改善した。

○しかし、特別区の歳入構造は景気変動の波を受けやすいことに加え、平成26年度税制改正における法人住民税の一部国税化や、法人実効税率の引下げ、地方法人課税の更なる不合理な見直しなど特別区の財源が減少する可能性をはらんでおり、今後の歳入状況も楽観できるものではない。

○また、少子高齢化対策、障害者自立支援対策、生活保護等にかかる扶助費の増加や老朽施設の更新費用の増加など、特別区財政を取り巻く状況は厳しさを増していくと考えられる。

○このような状況下において、様々な行政需要に対応し、安定的な行政サービスを実施するため、引き続き、財政基盤の強化や行財政改革に取り組むことにより、計画的で、一層効率的な財政運営を行うことが求められている。

(表1)決算規模及び収支

(単位:百万円、%)
区分 平成25年度 平成24年度 増(-)減額 増(-)減率
歳入総額 3,312,579 3,258,147 54,432 1.7
歳出総額 3,179,555 3,144,193 35,362 1.1
実質収支 117,964 101,373 16,591 16.4

(表2)財政指標の状況

(単位:%)
区分 25年度 24年度 対前年度比較
実質収支比率 5.9 5.1 0.8
経常収支比率 82.8 85.8 -3.0
(注)各比率は、特別区の加重平均である。

(表3)将来にわたる財政負担の状況

(単位:百万円、%)
区分 平成25年度 平成24年度 増(-)減額 増(-)減率
地方債現在高 A 577,779 632,590 -54,811 -8.7
債務負担行為翌年度以降支出予定額 B 466,480 491,662 -25,182 -5.1
積立金現在高   C 1,352,082 1,296,968 55,114 4.2
将来にわたる財政負担A+B-C -307,823 -172,716 -135,108 -78.2
対標準財政規模比 -15.4 -8.6    

※各表の計数は、原則として表示単位未満を四捨五入し、端数整理をしていないため、合計額等と一致しない場合がある。
※各表の「増(-)減額」「増(-)減率」「構成比」の数値は、千円単位の決算数値を元に算出したものである。

平成25年度 東京都特別区普通会計決算の概要(PDF形式:614KB)

問い合わせ先
総務局行政部区政課
 電話 03-5388-2424

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